財(cái)審部開展一季度財(cái)務(wù)自查工作
發(fā)布日期:2020-04-24????財(cái)務(wù)審計(jì)部 瀏覽次數(shù):
4月20日下午,物流集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部開展一季度財(cái)務(wù)自查工作。
財(cái)審部嚴(yán)格按照《集團(tuán)會(huì)計(jì)制度》《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作百分制考核標(biāo)準(zhǔn)》,結(jié)合工作實(shí)際,組織物流集團(tuán)本部及權(quán)屬各單位財(cái)務(wù)人員在會(huì)計(jì)核算中心開展自查工作。工作中采取集中檢查、分組互查的方式交叉進(jìn)行,主要內(nèi)容包括一季度會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、資料歸檔及報(bào)銷手續(xù)履行等情況,并就庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)、銀行賬務(wù)核對(duì)、銀行余額調(diào)節(jié)表編制等情況等作了一次全面檢查。
物流集團(tuán)財(cái)審部副部長(zhǎng)楊海平要求,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要做好詳細(xì)記錄,如實(shí)反映存在的問題并立即整改,形成書面檢查報(bào)告,著力解決在財(cái)務(wù)管理工作中存在的問題和不足。
自查活動(dòng)的開展有利于加強(qiáng)物流集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)督效能,進(jìn)一步完善健全財(cái)務(wù)管理制度,確保資金使用合理高效,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)完整規(guī)范。